SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Detalhamento do Empenho
Exportar: PDF XLS
Mês Novembro
Empenho 1125004
Data de emissão 25/11/2022
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Ação MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor Empenhado R$ 200,00
Valor Liquidado R$ 200,00
Valor Pago R$ 200,00
Subelemento de Despesa DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA ANTANAILTON FERNANDES DE ALMEIDA,DAS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SASC JUNTO A CAIXA ECONOMICA EM PIRIPIRI.
CPF do Ordenador ***924373**
Dados do Credor
Nome do Credor ANTANAILTON FERNANDES DE ALMEIDA
CPF/CNPJ ***462153**
Endereço RUA 18 DE SETEMBRO, 1004, CENTRO, CEP:
Cidade SAO JOAO DA FRONTEIRA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Assistêncial Social
Subfunção Assistência Comunitária
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Diárias - Civil
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA ANTANAILTON FERNANDES DE ALMEIDA,DAS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SASC JUNTO A CAIXA ECONOMICA EM PIRIPIRI.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
25/11/2022 9 1 200,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
28/11/2022 200,00