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Detalhamento do Empenho
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Mês Novembro
Empenho 1125006
Data de emissão 25/11/2022
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Ação MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL
Valor Empenhado R$ 4.573,33
Valor Liquidado R$ 4.573,33
Valor Pago R$ 4.573,33
Subelemento de Despesa RESTITUICOES
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESTITUICAO AO GOVERNO FEDERAL.
CPF do Ordenador ***096083**
Dados do Credor
Nome do Credor FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE
CPF/CNPJ ***893500001**
Endereço QUADRA 04, 5, BLOCO 05, CEP:
Cidade BRASILIA/DF
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Indenizações e Restituições
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESTITUICAO AO GOVERNO FEDERAL.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
25/11/2022 9 1 4.573,33
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
25/11/2022 4.573,33