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Detalhamento do Empenho
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Mês Abril
Empenho 430004
Data de emissão 30/04/2024
Unidade Orçamentária GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Ação MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
Valor Empenhado R$ 520,00
Valor Liquidado R$ 520,00
Valor Pago R$ 520,00
Subelemento de Despesa DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA DE VIAGEM PARA CIDADE DE TERESINA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A APPM.
CPF do Ordenador ***096083**
Dados do Credor
Nome do Credor ANTONIO ERIVAN RODRIGUES FERNANDES
CPF/CNPJ ***096083**
Endereço NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP:
Cidade SAO JOAO DA FRONTEIRA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Diárias - Civil
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA DE VIAGEM PARA CIDADE DE TERESINA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A APPM.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
30/04/2024 9 1 520,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
30/04/2024 520,00