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Detalhamento do Empenho
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Mês Janeiro
Empenho 103001
Data de emissão 03/01/2022
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Ação MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor Empenhado R$ 377,22
Valor Liquidado R$ 377,22
Valor Pago R$ 377,22
Subelemento de Despesa SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA DESPESA DE EXERCIO ANTERIOR.
CPF do Ordenador ***924373**
Dados do Credor
Nome do Credor ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
CPF/CNPJ ***407480001**
Endereço AV MARANHAO, 759, CENTRO SUL, CEP:
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Assistêncial Social
Subfunção Assistência Comunitária
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA DESPESA DE EXERCIO ANTERIOR.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
03/01/2022 9 1 377,22
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
03/01/2022 377,22