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Detalhamento do Empenho
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Mês Janeiro
Empenho 103023
Data de emissão 03/01/2022
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUN.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Ação MAN. DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA
Valor Empenhado R$ 1.052,63
Valor Liquidado R$ 1.052,63
Valor Pago R$ 1.052,63
Subelemento de Despesa SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA DAS PRACAS DA LOCALIDADE ALTO ALEGRE, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DA FRONTEIRA-PI, REF.AO MES DE DEZEMBRO 2021 N F 2022010701
CPF do Ordenador ***096083**
Dados do Credor
Nome do Credor ADAILTON MELO MENESES
CPF/CNPJ ***770173**
Endereço NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000
Cidade SAO JOAO DA FRONTEIRA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Saneamento
Subfunção Saneamento Básico Urbano
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA DAS PRACAS DA LOCALIDADE ALTO ALEGRE, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DA FRONTEIRA-PI, REF.AO MES DE DEZEMBRO 2021 N F 2022010701
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
03/01/2022 9 1 1.052,63
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
11/01/2022 1.052,63