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Detalhamento do Empenho
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Mês Fevereiro
Empenho 202001
Data de emissão 02/02/2022
Unidade Orçamentária CAMARA MUNICIPAL
Ação MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Valor Empenhado R$ 200,00
Valor Liquidado R$ 200,00
Valor Pago R$ 200,00
Subelemento de Despesa DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA TERESINA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA NO ESCRITORIO CONTABIL.
CPF do Ordenador ***259413**
Dados do Credor
Nome do Credor ALBERTO ARAUJO CARVALHO
CPF/CNPJ ***134673**
Endereço CENTRO, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000
Cidade SAO JOAO DA FRONTEIRA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Legislativa
Subfunção Ação Legislativa
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Diárias - Civil
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA TERESINA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA NO ESCRITORIO CONTABIL.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
02/02/2022 9 1 200,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
02/02/2022 200,00