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Detalhamento do Empenho
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Mês Maio
Empenho 502006
Data de emissão 02/05/2022
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Ação MAN. DA PROT. SOC. BASICA-PSB ( CRAS PBFI SFCV EQUIPE VOLANTE)
Valor Empenhado R$ 1.275,79
Valor Liquidado R$ 1.275,79
Valor Pago R$ 1.275,79
Subelemento de Despesa SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO OFERECIDO EM ALUSAO A COMEMORACAO AO DIA DAS MAES, CORTES DE CABELOS, ESCOVAS E CHAPINHAS PARA AS MAES DO SCFV E CRIANCA FELIZ NA SEDE DO MUNICIPIO E NAS LOCALIDADES SANTA ROSA E ALTO ALEGRE N F 2022050616
CPF do Ordenador ***924373**
Dados do Credor
Nome do Credor ALAN BARROS SILVA
CPF/CNPJ ***458593**
Endereço NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000
Cidade SAO JOAO DA FRONTEIRA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Assistêncial Social
Subfunção Assistência Comunitária
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO OFERECIDO EM ALUSAO A COMEMORACAO AO DIA DAS MAES, CORTES DE CABELOS, ESCOVAS E CHAPINHAS PARA AS MAES DO SCFV E CRIANCA FELIZ NA SEDE DO MUNICIPIO E NAS LOCALIDADES SANTA ROSA E ALTO ALEGRE N F 2022050616
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
02/05/2022 9 1 1.275,79
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
06/05/2022 1.275,79