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Detalhamento do Empenho
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Mês Agosto
Empenho 805016
Data de emissão 05/08/2022
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Ação MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor Empenhado R$ 473,68
Valor Liquidado R$ 473,68
Valor Pago R$ 473,68
Subelemento de Despesa SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO OFERECIDO DE BELEZA PARA AS GESTANTES ACOMPANHADAS PELO CRIANCA FELIZ.
CPF do Ordenador ***924373**
Dados do Credor
Nome do Credor ALAN BARROS SILVA
CPF/CNPJ ***458593**
Endereço NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000
Cidade SAO JOAO DA FRONTEIRA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Assistêncial Social
Subfunção Assistência Comunitária
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO OFERECIDO DE BELEZA PARA AS GESTANTES ACOMPANHADAS PELO CRIANCA FELIZ.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
05/08/2022 9 1 473,68
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
05/08/2022 473,68