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Detalhamento do Empenho
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Mês Novembro
Empenho 1121002
Data de emissão 21/11/2022
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Ação MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE
Valor Empenhado R$ 1.212,00
Valor Liquidado R$ 1.212,00
Valor Pago R$ 1.212,00
Subelemento de Despesa SALARIO CONTRATO TEMPORARIO
Aplicação SAÚDE
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA NA UBS PADRE LOTARIO EM CARATER EXCEPCIONAL E TEMPORARIO PARA SER PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REF.AO MES DE NOVEMBRO 2022 NF 2022110701
CPF do Ordenador ***648573**
Dados do Credor
Nome do Credor FOLHA DE PAGAMENTO
CPF/CNPJ ***000000000**
Endereço NAO INFORMADO, 0, CENTRO, CEP:
Cidade SAO JOAO DA FRONTEIRA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Contratação por Tempo Determinado
Natureza da Despesa Pessoal e Encargos Sociais
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA NA UBS PADRE LOTARIO EM CARATER EXCEPCIONAL E TEMPORARIO PARA SER PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REF.AO MES DE NOVEMBRO 2022 NF 2022110701
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
21/11/2022 9 1 1.212,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
30/11/2022 1.212,00