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Detalhamento do Empenho
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Mês Novembro
Empenho 1122008
Data de emissão 22/11/2022
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Ação MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL
Valor Empenhado R$ 2.565,00
Valor Liquidado R$ 2.565,00
Valor Pago R$ 2.565,00
Subelemento de Despesa SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE CONSULTORIA NA AREA DE MARKETING PAA A ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE SAO JOAO DA FRONTEIRA-PI.
CPF do Ordenador ***096083**
Dados do Credor
Nome do Credor B L O DE SOUZA
CPF/CNPJ ***632000001**
Endereço NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000
Cidade SAO JOAO DA FRONTEIRA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE CONSULTORIA NA AREA DE MARKETING PAA A ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE SAO JOAO DA FRONTEIRA-PI.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
22/11/2022 9 1 2.565,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
22/11/2022 2.565,00