SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Detalhamento do Empenho
Exportar: PDF XLS
Mês Novembro
Empenho 1124001
Data de emissão 24/11/2022
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
Ação MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GESTAO FINANCEIRA
Valor Empenhado R$ 280,00
Valor Liquidado R$ 280,00
Valor Pago R$ 280,00
Subelemento de Despesa DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA)DIARIA DE VIAGEM PARA O SECRETARIO DE FINANCAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA E AO ESCRITORIO J A DA COSTA ENGENHARIA ME NA CIDADE DE TERESINA.
CPF do Ordenador ***096083**
Dados do Credor
Nome do Credor MANOEL MESSIAS OLIVEIRA
CPF/CNPJ ***585913**
Endereço NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP:
Cidade SAO JOAO DA FRONTEIRA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Financeira
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Diárias - Civil
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA)DIARIA DE VIAGEM PARA O SECRETARIO DE FINANCAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA E AO ESCRITORIO J A DA COSTA ENGENHARIA ME NA CIDADE DE TERESINA.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
24/11/2022 9 1 280,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
24/11/2022 280,00