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Detalhamento do Empenho
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Mês Novembro
Empenho 1124003
Data de emissão 24/11/2022
Unidade Orçamentária GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Ação MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
Valor Empenhado R$ 520,00
Valor Liquidado R$ 520,00
Valor Pago R$ 520,00
Subelemento de Despesa DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA DE VIAGEM PARA O PREFEITO MUNICIPAL RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A APPM NA CIDADE DE TERESINA-PI.
CPF do Ordenador ***096083**
Dados do Credor
Nome do Credor ANTONIO ERIVAN RODRIGUES FERNANDES
CPF/CNPJ ***096083**
Endereço NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP:
Cidade SAO JOAO DA FRONTEIRA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Diárias - Civil
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA DE VIAGEM PARA O PREFEITO MUNICIPAL RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A APPM NA CIDADE DE TERESINA-PI.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
24/11/2022 9 1 520,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
24/11/2022 520,00