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Detalhamento do Empenho
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Mês Novembro
Empenho 1125008
Data de emissão 25/11/2022
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA E COMERCIO
Ação MANUTENCAO DAS ATIV.DE PRODUCAO E ABASTECIMENTO
Valor Empenhado R$ 200,00
Valor Liquidado R$ 200,00
Valor Pago R$ 200,00
Subelemento de Despesa DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA DE VIAGEM PARA CIDADE DE VICOSA NO CEARA PARA PARTICIPAR DA 18º REUNIAO ORDINARIA DO CONAPASI.
CPF do Ordenador ***096083**
Dados do Credor
Nome do Credor ANTONIO CARLOS SILVA DE SOUSA
CPF/CNPJ ***134533**
Endereço NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000
Cidade SAO JOAO DA FRONTEIRA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Agricultura
Subfunção Abastecimento
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Diárias - Civil
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA DE VIAGEM PARA CIDADE DE VICOSA NO CEARA PARA PARTICIPAR DA 18º REUNIAO ORDINARIA DO CONAPASI.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
25/11/2022 9 1 200,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
30/11/2022 200,00