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Detalhamento do Empenho
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Mês Novembro
Empenho 1125011
Data de emissão 25/11/2022
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUN.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Ação MAN. DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA
Valor Empenhado R$ 37.913,28
Valor Liquidado R$ 37.913,28
Valor Pago R$ 37.913,28
Subelemento de Despesa LIMPEZA E CONSERVACAO
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PAR APAGAMENTO DE MEDICAO DE LIMPEZA PUBLICA NA SEDE E DISTRITO DE ALTO ALEGRE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 103.
CPF do Ordenador ***096083**
Dados do Credor
Nome do Credor T R CONSTRUCOES EIRELI ME
CPF/CNPJ ***751240001**
Endereço NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP:
Cidade UBAJARA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Saneamento
Subfunção Saneamento Básico Urbano
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PAR APAGAMENTO DE MEDICAO DE LIMPEZA PUBLICA NA SEDE E DISTRITO DE ALTO ALEGRE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 103.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
25/11/2022 9 1 37.913,28
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
30/11/2022 37.913,28