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Detalhamento do Empenho
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Mês Abril
Empenho 430005
Data de emissão 30/04/2024
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Ação MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL
Valor Empenhado R$ 2.500,00
Valor Liquidado R$ 2.500,00
Valor Pago R$ 2.500,00
Subelemento de Despesa SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANO DE PREVENCAO,COMBATE E MITIGACAO DE INCENDIO FLORESTAIS E DANOS ENCHENTES, DESENVOLVENDO CONJUNTO DE ACOES DE PREVENCAO EVITANDO IMPACTOS NE VEGETACA E SOLO CONFORME NF DE Nº 00024.
CPF do Ordenador ***096083**
Dados do Credor
Nome do Credor THOMAS PEDRO SA DA SILVA
CPF/CNPJ ***597533**
Endereço NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000
Cidade SIMOES/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANO DE PREVENCAO,COMBATE E MITIGACAO DE INCENDIO FLORESTAIS E DANOS ENCHENTES, DESENVOLVENDO CONJUNTO DE ACOES DE PREVENCAO EVITANDO IMPACTOS NE VEGETACA E SOLO CONFORME NF DE Nº 00024.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
30/04/2024 9 1 2.500,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
30/04/2024 2.500,00